Mudanças entre as edições de "Como Faturar Cupom Fiscal"
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<br> Em seguida, informe a “Data” (1) em que a venda foi realizada e clique em “Confirmar”.<br /> | <br> Em seguida, informe a “Data” (1) em que a venda foi realizada e clique em “Confirmar”.<br /> | ||
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<br> Se os dados estiverem corretos os itens referentes ao cupom informado serão automaticamente puxados, com CFOP e CST corretos. | <br> Se os dados estiverem corretos os itens referentes ao cupom informado serão automaticamente puxados, com CFOP e CST corretos. | ||
<br> A CFOP utilizada em Notas faturadas a partir de Cupom Fiscal é a 5.929. Essa CFOP não movimenta estoque, uma vez que essa movimentação já foi registrada quando a venda foi realizada no PDV. | <br> A CFOP utilizada em Notas faturadas a partir de Cupom Fiscal é a 5.929. Essa CFOP não movimenta estoque, uma vez que essa movimentação já foi registrada quando a venda foi realizada no PDV. | ||
| − | <br> Para conferir os itens da Nota, acesse a aba “Itens do Pedido de Vendas”. Todos os itens serão listados na “GRID” (2). Caso deseje visualizar detalhadamente algum deles realize um duplo clique no item | + | <br> Para conferir os itens da Nota, acesse a aba “Itens do Pedido de Vendas”. Todos os itens serão listados na “GRID” (2). Caso deseje visualizar detalhadamente algum deles realize um duplo clique no item que deseja verificar.<br /> |
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<br> Feito isso, confirme e ative o Pedido e fature-o. Caso tenha dúvida sobre como faturar um pedido de venda consulte o manual de [[Faturar_Pedido_de_Venda|“Como Faturar Pedido de Venda”]].<br /> | <br> Feito isso, confirme e ative o Pedido e fature-o. Caso tenha dúvida sobre como faturar um pedido de venda consulte o manual de [[Faturar_Pedido_de_Venda|“Como Faturar Pedido de Venda”]].<br /> | ||
Edição atual tal como às 08h15min de 3 de novembro de 2015
Como Faturar Cupom Fiscal
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Como lançar uma Nota faturando um Cupom Fiscal
Para lançar uma Nota Faturando um Cupom Fiscal acesse: “Menu Superior” > “Vendas” (1) > “Cotação / Pedido de Vendas” (2).
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Permissão do grupo VENDAS - Pedidos de Venda.
Permissão do grupo ESTORNAR / CANCELAR - Cancelar Pedido de Venda.
Permissão do grupo ESTORNAR / CANCELAR - Estornar Pedido de Venda.
Na tela de “Cotação / Pedido de Venda” clique em “Adicionar” (1).
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Na tela de “Pedido de Vendas” atente-se aos campos:
1. Empresa.
2. Cliente.
3. Transportadora.
4. Conta Bancária.
5. Tp Docum.
6. Representante.
7. Vendedor.
Em seguida, clique em “Diversos” (8) > “Faturar Cupom Fiscal” (9).
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Informe o Número do Cupom (1) e clique em “Confirmar”.

Em seguida, informe a “Data” (1) em que a venda foi realizada e clique em “Confirmar”.

Se os dados estiverem corretos os itens referentes ao cupom informado serão automaticamente puxados, com CFOP e CST corretos.
A CFOP utilizada em Notas faturadas a partir de Cupom Fiscal é a 5.929. Essa CFOP não movimenta estoque, uma vez que essa movimentação já foi registrada quando a venda foi realizada no PDV.
Para conferir os itens da Nota, acesse a aba “Itens do Pedido de Vendas”. Todos os itens serão listados na “GRID” (2). Caso deseje visualizar detalhadamente algum deles realize um duplo clique no item que deseja verificar.
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Feito isso, confirme e ative o Pedido e fature-o. Caso tenha dúvida sobre como faturar um pedido de venda consulte o manual de “Como Faturar Pedido de Venda”.